一、医院基本情况
(一)主要职能
1.我院是我县*府举办的集医疗、教育、科研、急救、预防、保健、康复于一医院,医院医院医院,是我县城镇医疗保险、农村合作医院,是市卫生医院,急救中心,铜仁技术职业学院和江口职校实习基地。
2.承担各种突发公共卫生事件、*府指定的任务及重大交通事故的急救。
(二)机构情况
是财*差额补助事业单位。
(三)人员情况
总编制人数人,在职实有在编人数人,无编制聘用人员人。另外,退休人员64人。
二、收支预算总体情况
年1月-6月收入总额.5万元,相应安排支出.04万元。其中:财*拨款收入.万元,单位事业经营收入.27万元,其他收入23.22万元;医疗业务活动支出.66万元,单位管理费用支出.5万元,其他支出3.88万元。截止年6月本期结余-.54万元。
三、支出预算安排情况
年1月-6月部门预算支出总额.04万元,其中:财*项目补助支出.08万元,财*基本支出.15万元,单位自筹资金支出.81万元。按经济科目明细分类,其中:工资福利支出.02万元,占本期总支出51.24%,对个人和家庭补助支出.17万元,占本期总支出2.3%,商品和服务支出.23万元,占本期总支出38.99%,其中药品及卫材材料支出.5万元,占本期总支出23.92%.
四、“三公”经费预算安排情况
我院三公经费无财*费用预算安排,所有支出均为我院的医疗费用预算支出,年安排“三公”经费预算21.53万元,截止年6月三公经费支出2.04万元。明细如下:
1、出国(出境)费用年初财*预算为0。
2、单位公务车辆保有量2辆,其中车辆购置费按市委、市*府要求,财*没有安排预算经费。年公务车运行维护费预算安排6.02万元,比上年决算减少5.33万元,截止年6月公务车运行维护费使用0.69万元,主要用公务活动用车及下乡进行医共体联系。
3、年公务接待费预算安排11.75万元,比上年决算减少10.39万元,截止年6月公务接待费已使用1.36万元。
五、机关运行经费安排情况说明
无。我单位属于差额拨款单位,无机关运行经费安排。
六、*府采购安排情况说明
我单位所有设备均通过*府采购程序,但因我单位属于差额拨款单位,无相关的*府拨款,属于自收自支项目,无财*预算经费。
七、专业性较强的名词解释
商品和服务支出;指日常公用经费支出
药品及卫材支出:指购买的药品及卫生材料的耗费支出
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